2017年度蘭州市第三人民醫(yī)院決算公開
第一部分 部門概況
一、主要職能
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年,1985年10月正式開院收治病人。醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生和計劃生育委員會。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”,其主要職責是:普及心理衛(wèi)生知識,預防和干預心理及行為問題的發(fā)生,提供心理咨詢與治療。醫(yī)院占地面積85.53畝,建筑面積27454.2平方米,編制床位370張,現(xiàn)有職工300多人,其中醫(yī)務人員150多人,高級專業(yè)技術人員18名,中級44名,研究生以上學位的專業(yè)人員9名。醫(yī)院在各級政府和有關部門的大力支持下,已發(fā)展成為集精神病防治、心理咨詢干預、精神醫(yī)學教學及科研、精神醫(yī)學司法鑒定以及藥物依賴治療等為一體的,具有業(yè)務技術權威性的精神病??漆t(yī)院。同時也是國家精神心理疾病臨床醫(yī)學研究中心聯(lián)盟成員單位,是蘭州大學、西北師范大學、甘肅中醫(yī)藥大學、蘭州市衛(wèi)生學校的教學實踐醫(yī)院。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
醫(yī)院目前設有7個封閉式病房及1個中西醫(yī)結(jié)合開放式病區(qū),以及1個心理危機干預中心和1個睡眠醫(yī)學中心。醫(yī)技科室主要有檢驗科、藥械科,放射科、醫(yī)技科等;職能科室有辦公室、醫(yī)務科、護理部、財務科、精神衛(wèi)生保健所等10多個行政職能及工勤服務科室。醫(yī)院主要收治各類精神疾病,治療措施有:心理咨詢、心理治療、藥物治療、生物反饋治療、無抽搐電休克治療,以及工療、娛療、體療、音樂治療等。醫(yī)院具有適合精神疾病診斷特點的腦電地形圖儀,16排螺旋CT、DR—X光機、經(jīng)顱多普勒血流分析儀、24小時動態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、全自動血球計數(shù)儀、生化分析儀和血液藥物濃度自動分析儀等大型設備。特別是醫(yī)院近年來為了提高精神疾病的診斷水平,引進了心理測驗測評系統(tǒng)、眼動跟蹤儀等特色性診療設備。
第二部分 2017年度部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
見附表
第三部分 2017年度決算情況說明
一、決算收支及增減變化情況
2017年部門決算總收入9278.55萬元,其中:財政撥款收入2536.17萬元,占總收入的27.35%;事業(yè)收入6382.67萬元,占總收入的68.78%;其他收入359.71萬元,占總收入的3.87%。
部門決算總支出9084.75萬元,其中:基本支出8622.43萬元,占總支出的94.91%;項目支出462.32萬元,占總支出的5.09%。2017年用于人員工資福利支出3426.28萬元,占基本支出的39.73%,對個人和家庭的補助支出1953.48萬元,占基本支出的22.65%。商品服務支出3142.54萬元,占基本支出的36.44%。
與上年度相比總收入下降了4.18%,支出也增加了21.76%。人員工資福利支出比上年增加了34.34%,對個人和家庭的補助支出比上年增加了8.58%,商品和服務支出比上年增加了5.88%。當年收入與上年相比減少的主要原因:2016年有1525萬元基建撥款。當年支出上年相比增加的主要原因:一是預提2017年全年職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。二是臨聘人員人數(shù)增加相應開支增加。
二、一般公共預算財政撥款支出決算情況
2017年部門公共預算財政撥款支出2546.87萬元,占本年支出的28.03%。按支出功能分類主要用于以下方面:其中科學技術支出72.12萬元,占基本支出的2.83%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2474.76萬元,占基本支出的97.17%。與年初預算數(shù)1540.59萬元相比增加1006.28萬元,增加的主要原因:增加公立醫(yī)院改革支出及獎勵支出。
三、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算情況說明
我單位2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行費支出0萬元;公務接待費支出0萬元。具體情況如下:
1.因公出國(境)費決算支出0萬元。
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。
3.公務接待費0萬元。
四、政府性基金預算收入支出決算情況說明
我單位為事業(yè)單位,沒有政府性基金收入支出。
五、機關運行經(jīng)費
我單位為事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費支出。
六、政府采購支出決算情況說明
2017年本部門政府采購支出總額8.27萬元,其中:政府采購貨物支出8.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,一般公務用車1輛、特種專業(yè)技術用車2輛、其他用車4輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備3臺(套)。
八、績效管理工作開展情況說明
我單位根據(jù)財政預算績效管理要求,組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效評價,共涉及資金200萬元,占一般公共預算項目支出總額的44.29%。根據(jù)年初設定的績效目標,肇事肇禍項目自評為良,完成預算的99.81%;主要產(chǎn)出和效果:一是2017年患者治愈好轉(zhuǎn)率相比2016年有所提高。二是2017年救治患者對我工作的滿意程度有所提高以及肇事肇禍發(fā)生率較上年有所下降。下一步改進措施:一是有計劃的安排好預算資金的使用,使預算完成率達100%。二是擴大宣傳范圍使符合條件的更多患者得到救治,提高對此類患者的管控率,增加社會效益。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
四、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、一般公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
七、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費:指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。