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      2017年度蘭州市第三人民醫(yī)院決算公開

      第一部分 部門概況

      一、主要職能

      蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年,1985年10月正式開院收治病人。醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生和計劃生育委員會。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”,其主要職責(zé)是:普及心理衛(wèi)生知識,預(yù)防和干預(yù)心理及行為問題的發(fā)生,提供心理咨詢與治療。醫(yī)院占地面積85.53畝,建筑面積27454.2平方米,編制床位370張,現(xiàn)有職工300多人,其中醫(yī)務(wù)人員150多人,高級專業(yè)技術(shù)人員18名,中級44名,研究生以上學(xué)位的專業(yè)人員9名。醫(yī)院在各級政府和有關(guān)部門的大力支持下,已發(fā)展成為集精神病防治、心理咨詢干預(yù)、精神醫(yī)學(xué)教學(xué)及科研、精神醫(yī)學(xué)司法鑒定以及藥物依賴治療等為一體的,具有業(yè)務(wù)技術(shù)權(quán)威性的精神病??漆t(yī)院。同時也是國家精神心理疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心聯(lián)盟成員單位,是蘭州大學(xué)、西北師范大學(xué)、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、蘭州市衛(wèi)生學(xué)校的教學(xué)實(shí)踐醫(yī)院。

      二、部門決算單位構(gòu)成情況

      醫(yī)院目前設(shè)有7個封閉式病房及1個中西醫(yī)結(jié)合開放式病區(qū),以及1個心理危機(jī)干預(yù)中心和1個睡眠醫(yī)學(xué)中心。醫(yī)技科室主要有檢驗(yàn)科、藥械科,放射科、醫(yī)技科等;職能科室有辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所等10多個行政職能及工勤服務(wù)科室。醫(yī)院主要收治各類精神疾病,治療措施有:心理咨詢、心理治療、藥物治療、生物反饋治療、無抽搐電休克治療,以及工療、娛療、體療、音樂治療等。醫(yī)院具有適合精神疾病診斷特點(diǎn)的腦電地形圖儀,16排螺旋CT、DR—X光機(jī)、經(jīng)顱多普勒血流分析儀、24小時動態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、全自動血球計數(shù)儀、生化分析儀和血液藥物濃度自動分析儀等大型設(shè)備。特別是醫(yī)院近年來為了提高精神疾病的診斷水平,引進(jìn)了心理測驗(yàn)測評系統(tǒng)、眼動跟蹤儀等特色性診療設(shè)備。

      第二部分 2017年度部門決算表

      1.收入支出決算總表

      2.收入決算表

      3.支出決算表

      4.財政撥款收入支出決算總表

      5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

      6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      8.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      見附表

      第三部分 2017年度決算情況說明

      一、決算收支及增減變化情況

      2017年部門決算總收入9278.55萬元,其中:財政撥款收入2536.17萬元,占總收入的27.35%;事業(yè)收入6382.67萬元,占總收入的68.78%;其他收入359.71萬元,占總收入的3.87%。

      部門決算總支出9084.75萬元,其中:基本支出8622.43萬元,占總支出的94.91%;項(xiàng)目支出462.32萬元,占總支出的5.09%。2017年用于人員工資福利支出3426.28萬元,占基本支出的39.73%,對個人和家庭的補(bǔ)助支出1953.48萬元,占基本支出的22.65%。商品服務(wù)支出3142.54萬元,占基本支出的36.44%。

      與上年度相比總收入下降了4.18%,支出也增加了21.76%。人員工資福利支出比上年增加了34.34%,對個人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增加了8.58%,商品和服務(wù)支出比上年增加了5.88%。當(dāng)年收入與上年相比減少的主要原因:2016年有1525萬元基建撥款。當(dāng)年支出上年相比增加的主要原因:一是預(yù)提2017年全年職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。二是臨聘人員人數(shù)增加相應(yīng)開支增加。

      二、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

      2017年部門公共預(yù)算財政撥款支出2546.87萬元,占本年支出的28.03%。按支出功能分類主要用于以下方面:其中科學(xué)技術(shù)支出72.12萬元,占基本支出的2.83%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2474.76萬元,占基本支出的97.17%。與年初預(yù)算數(shù)1540.59萬元相比增加1006.28萬元,增加的主要原因:增加公立醫(yī)院改革支出及獎勵支出。

      三、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

         我單位2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費(fèi)決算支出0萬元。

      2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。

      3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

      四、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

        我單位為事業(yè)單位,沒有政府性基金收入支出。

      五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      我單位為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

      六、政府采購支出決算情況說明

      2017年本部門政府采購支出總額8.27萬元,其中:政府采購貨物支出8.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

      七、國有資產(chǎn)占用情況

      截至2017年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車4輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備3臺(套)。

      八、績效管理工作開展情況說明

      我單位根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價,共涉及資金200萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的44.29%。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),肇事肇禍項(xiàng)目自評為良,完成預(yù)算的99.81%;主要產(chǎn)出和效果:一是2017年患者治愈好轉(zhuǎn)率相比2016年有所提高。二是2017年救治患者對我工作的滿意程度有所提高以及肇事肇禍發(fā)生率較上年有所下降。下一步改進(jìn)措施:一是有計劃的安排好預(yù)算資金的使用,使預(yù)算完成率達(dá)100%。二是擴(kuò)大宣傳范圍使符合條件的更多患者得到救治,提高對此類患者的管控率,增加社會效益。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

      三、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

      四、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

      五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      六、一般公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

        七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      九、“三公”經(jīng)費(fèi):指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

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