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      蘭州市第三人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算情況說明

      蘭州市第三人民醫(yī)院

      2019年部門預(yù)算情況說明

       

      目錄

      一、部門概況

      (一)醫(yī)院職責

      (二)醫(yī)院機構(gòu)設(shè)置情況

      二、醫(yī)院2019年預(yù)算收支增減情況

      (一)2019年預(yù)算收入

      (二)2019年基本支出

      (三)2019年項目支出

      (四)“三公”經(jīng)費情況

      三、醫(yī)院運行經(jīng)費安排

      四、政府采購情況說明

      五、部門預(yù)算績效評價情況

      六、政府性基金預(yù)算

      七、名詞解釋

       

      一、部門概況

      (一)醫(yī)院職責

      我院始建于1979年,1985年10月正式開院,主要承擔蘭州及周邊地區(qū)群眾精神類疾病的防治任務(wù)。2000年1月經(jīng)市編委批準加掛“蘭州精神衛(wèi)生中心”。醫(yī)院占地面積85.53畝,建筑面積近27454.2㎡,省衛(wèi)計委批準規(guī)劃床位數(shù)650張,現(xiàn)核定床位370張,開放床位450張。醫(yī)院為差額預(yù)算單位, 2018年12月,醫(yī)院在職人員206人,退休人員114人。

      (二)醫(yī)院機構(gòu)設(shè)置情況

      醫(yī)院設(shè)有7個封閉式病房及1個中西醫(yī)結(jié)合開放式病區(qū),以及1個心理危機干預(yù)中心和1個睡眠障礙中心。醫(yī)技科室主要有檢驗科、藥械科,以及彩超室、心理測驗室、腦電圖室、心電圖室、CT室和X線室等眾多功能檢查科室;職能科室有辦公室、醫(yī)務(wù)科、護理部、財務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所等10多個行政職能及工勤服務(wù)科室。

      二、醫(yī)院2019年預(yù)算收支增減情況

      (一)2019年預(yù)算收入

      財政撥款(補助)收入2465.72萬元。

      財政補助收入與2018年對比減少25.46萬元。

      (二)2019年基本支出

      2019我院未安排基本支出。

      (三)2019年項目支出

      1、2019年肇事肇禍及強制醫(yī)療患者醫(yī)藥費400萬元。

      2、政策性補虧項目907.66萬元。其中:公立醫(yī)院價格改革補償64.06萬元;床位補貼843.60萬元。

      3、重點學科建設(shè)補助資金488萬元;

      4、其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(非稅)18萬元;

      5、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專項經(jīng)費652.06萬元。

      (四) “三公”經(jīng)費情況

      我院為差額單位一般公共預(yù)算中對“三公”經(jīng)費及其他費用等均未作安排,由醫(yī)院自行承擔。

      三、醫(yī)院運行經(jīng)費安排

      我院為差額單位公用經(jīng)費均未作安排,由醫(yī)院自行承擔。

      四、政府采購情況情況說明

      2019年專項預(yù)算財政性資金嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》和《蘭州市2017-2018年政府集中采購目錄和限額標準》執(zhí)行。

      五、部門預(yù)算績效評價情況

      根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法》(蘭政辦發(fā) [2016]24號)、《蘭州市市級預(yù)算績效目標管理實施方案》(蘭財監(jiān)[2014]5號)文件相關(guān)要求,財政撥付我院專項資金共計2465.72萬元。1、肇事肇禍及強制醫(yī)療患者醫(yī)療補助400萬元,我院積極搭建精神障礙患者收治綠色通道,及時接收全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和派出所送治的本市戶籍肇事肇禍等嚴重精神障礙患者和強制醫(yī)療患者,全面開展診斷治療工作。2、重點學科建設(shè)補助資金488萬元,醫(yī)院為提高藥房管理水平,達到提升用藥安全;檢驗提升相關(guān)分析項目的準確率,提供更加精確的數(shù)據(jù)滿足臨床工作的需求,達到減少醫(yī)患糾紛,提升醫(yī)院形象。3、政策性不虧項目907.66萬元,其中843.6萬元為床位補貼;64.06萬元為藥差補助,主要解決醫(yī)療衛(wèi)生和健康服務(wù)發(fā)展“不平衡、不充分”的問題,堅持醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動,進一步鞏固以藥補醫(yī)成果、持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,完善困難群體健康扶貧保障政策。4、其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(非稅)18萬元,醫(yī)院維修改造為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營造出一個良好的就醫(yī)環(huán)境。5、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專項經(jīng)費652.06萬元,醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、愛心護理、臨終關(guān)懷的老年護理成了蘭州市的特色品牌和老年患者服務(wù)的示范窗口,解決家庭照顧有病老人的難題,緩解了患者有精神障礙老人看病貴、養(yǎng)老就醫(yī)難的實際困難。

      六、政府性基金預(yù)算

      我單位2019年部門預(yù)算中無政府性基金預(yù)算。

      七、國有資產(chǎn)占用情況說明

      2018年我院國有資產(chǎn)存量為109475596.33元。主要包含:流動資產(chǎn)52125933元;非流動資產(chǎn)57349663.33元,其中:固定資產(chǎn)53978809.33元,無形資產(chǎn)3370854元。2019年列入預(yù)算的重點學科建設(shè)補助資金全部為設(shè)備購置費用,指標下達后將按照政府采購程序嚴格執(zhí)行,對照支付進度要求完成支付。

      八、部門預(yù)算績效評價情況說明

      我院對財政資金遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,加強財務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度。嚴禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出,嚴格開支范圍和標準,嚴格支出報銷審核,不報銷任何超范圍、超標準的費用。 

      九、名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度,市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。  

      (二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

      (三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。 

      (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

      (五)“三公”經(jīng)費:三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,保障醫(yī)院工作的需要。

       

       

      附表:1蘭州市第三人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算公開表

      附表:2蘭州市第三人民醫(yī)院2019年績效目標申報表

       

      2019年部門預(yù)算公開報表.xlsx

      公示:附件1:蘭州市第三人民醫(yī)院績效目標申報表.xls

       

       

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